Bakırköy’ün 2025 bütçesi 3 milyar 800 milyon
Bakırköy’ün 2025 bütçesi 3 milyar 800 milyon
Bakırköy Belediyesi‘nin 2025 yılı bütçesi belli oldu. 3 milyar 800 milyon olarak belirlenen bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. Ak Parti Grubu’nun bütçe ve performansa dair tek bir yorum yapmadan red vermesi dikkat çekti.
Bakırköy Belediyesi’nin 3 milyar 800 milyon olarak öngörülen 2025 bütçesinin, yüzde 16,5’inin yatırım bütçesi olarak ayrıldığı görülürken, yeni kurulan Afet İşleri Müdürlüğü’ne 14,746 milyon, yine yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne 11 milyona yakın bütçe ayrıldı. Buna karşılık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne 11, Kültür İşleri Müdürlüğü’ne 22, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne 19, Basın Yayın Müdürlüğü’ne ise 11 milyon bütçe ayrılması dikkat çekti.
Bakırköy Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’nın yanı sıra 2025 Yılı Performans Programı ve Bütçesi’nin görüşüldüğü meclis toplantısı Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
3 milyon 300 bin olarak belirlenen 2025 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. İlk oylama da ne evet, ne hayır, ne de çekimser oy kullanan Ak Partili meclis üyelerinin sessiz sedasız ‘Red’ vermesi dikkat çekti,
2025 Yılı Performans Esaslı Bütçe taslağı üzerine kısa bir sunum yapan Mali Hizmetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Arda Karadağ, geçtiğimiz dönem 1 milyar 80 milyon olarak belirlenen bütçenin, Ocak ve Haziran ayında İBB kararlarıyla onaylanan ek bütçe ile birlikte 2 milyar 92 milyon olarak belirlendiğini hatırlattı.
DENK BÜTÇE HAZIRLANDI
2025 yılına ilişkin de 3 milyar 800 bin olarak denk bir bütçenin hazırlandığını belirten Karadağ, “Vergi gelirlerimizin 2024 yılına oranla yüzde 71 artışla 1 milyar 411 milyon olacağına inanıyoruz. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin yüzde yüz yirmilik bir artışla 113 milyon 460 bin lira olacağını, alınan bağış ve yardımların 2,5 milyon dan 4 milyona, diğer gelirlerin en önemli kalemi olan İller Bankasından da yüzde 70 artışla 1 milyar 171 milyon, 480 bin liraya sermaye gelirimizde de geçmiş döneme oranla 1 milyar 100 bin liralık artış ön görüyoruz.
EN YÜKSEK GİDER YİNE PERSONEL GİDERİ
Sermaye gelirlerindeki artışın sebebi de 8 tanesi ilçe sınırları dışında, 3 tanesi ilçe içinde bulunan ve üzerinde kültürel tesis, ilköğretim ve kısmen dini tesis olarak kullanılan taşınmazlarımızın Milli Emlak’a devri ile elde edeceğimizi düşünerek bütçelemiş durumdayız. Bunun karşılığında personel giderlerimizin memur, işçi, konuk personel, tiyatro personeli ve BAKPER personeli dahil olmak üzere giderlerinin ortalama 2 milyar 100 milyon civarında olması bekleniyor.
Faiz giderlerimiz 80 milyon. Ticari transferlerimiz geçen bütçede 30 milyon ön görülürken ihtiyaç sahibi ailelere, öğrenci ve engellilere yardım noktasında da bunun 3 katına artırılması planlanarak, 93 milyon olarak bütçelenmesi uygun görüldü.
Cadde kaldırım, tretuvar, park, bahçe, yolların tekrar asfaltlanması için 2025 yılında 626 milyon bütçe ön görüyoruz.
BYUAŞ’IN SERMAYESİ ARTIRILACAK
31 Mart seçimlerinin ardından belediyenin yüzde yüz iştiraki olan ve tüm yönetim kurulunun belediye başkan ve yardımcılarından oluşturulduğu BYUAŞ’ın ticari faaliyetlerini arttırabilmesi, gelir elde ederek Bakırköy halkına fayda sağlayabilmesi noktasında da sermaye arttırmayı planladıklarını belirten Arda Karadağ, borç verme kalemi içerisinde yer alan 100 milyonun da bunun için olduğunu belirterek konuşmasını sürdürdü.
1 milyar 728 milyonluk bir yatırım ön gördüklerini, mal ve hizmet yatırımları, sermaye alımları ve bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve cari transferler noktasında 92 milyonla birlikte 1. 728 milyonluk bir gider bütçesi ön gördüklerini belirten Karadağ, müdürlüklere ayrılan bütçeleri de şu şekilde sıraladı.
SIRASIYLA MÜDÜRLÜKLERE AYRILAN BÜTÇE
Mali Hizmetlere 574 milyar, (İçerisinde ilgili birimlere dağıtılmak üzere 300 milyonluk yedek ödenek ile birlikte 80 milyonluk faiz giderleri de var )
Fen İşleri Müdürlüğü 500 milyon,
Temizlik İşlerine 200 milyon,
Park Bahçeler Müdürlüğüne 167 milyon,
Destek Hizmetler Müdürlüğüne 156 milyon,
Bilgi İşlem 87 milyon,
İnsan Kaynakları’na büyük kısmı KHK’lı personel dahil hizmet alım dosyasıyla birlikte yaklaşık 1. 4 milyar.
Sağlık İşleri 35 milyon,
Kültür İşleri 22 milyon,
Muhtarlıklar Müdürlüğü 19 milyon,
Afet İşleri Müdürlüğü 14 milyon,
Hukuk İşleri Müdürü 19 milyon,
Gençlik Spor Müdürlüğü 11 milyon,
Belediye Tiyatroları Müdürlüğü personel dahil 367 milyon,
Basın Yayın Müdürlüğü 11 milyon,
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 10 milyon 824 bin,
Emlak İstimlak Müdürlüğü 9 milyon 556 bin,
Zabıta Müdürlüğü 109 milyon 850 bin,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 50 milyon,
Yazı İşleri Müdürlüğü 9 milyon 564 bin,
Teftiş Kurulu 5 milyon 602 bin,
Ruhsat Denetim Müdürlüğü 4 milyon 784 bin.
Arda Karadağ’ın sunumunun ardından Plan Bütçe Komisyonu adına konuşan Uygar Elitoğ, 16,5 olarak belirlenen yatırım bütçesinin İstanbul ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyerek, “Afet İşleri birimimiz kuruldu ve buna 2025 yılı için 14 milyon 746 milyon bütçe verildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne geçmiş dönemin 5 katından fazla bütçe ayrıldı. Kültür Müdürlüğü’ne önceki döneme göre fazla ödenek ayrıldı. İlk kez kurulan Kentsel dönüşüm Müdürlüğüne 11 milyona yakın bütçe ayrıldı ve bunun içinde fen işlerininde içinde olduğu kalemlerimiz var. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne 3 katından fazla bütçe ayrıldı. Sosyal Demokrat Belediyecilik adına bunları çok olumlu buluyor, başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.